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2021實驗室安全自查報告范文

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通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。那清理小金庫自查報告有哪些呢?以下是小編為大家收集整理的清理小金庫自查報告的全部內(nèi)容了,歡迎閱讀參考!

清理小金庫自查報告


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2021年最新清理小金庫自查報告(一)

為認真做好20__年黨風建設(shè)和反腐敗工作,嚴肅財務管理紀律,堵塞財務管理上的漏洞,根據(jù)委辦〔20__7號《關(guān)于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件精神,從20__年開展清理“小金庫”工作,對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格的自查和清查,徹底鏟除"小金庫"這一滋生腐敗的溫床。

按照委辦[20__]87號文件要求,我局高度重視,曾多次在職工大會上傳達相關(guān)文件精神要求。并認真開展清理“小金庫”工作,成立了由局長為組長、副局長副組長的清理工作領(lǐng)導小組,認真扎實地開展了清理工作?,F(xiàn)將有關(guān)工作情況報告如下:

一、按照委辦〔20__〕87號《關(guān)于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件要求,通過一年多來的自查自糾,我局財務管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)及紀律嚴格執(zhí)行。收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

二、自招商局成立以來,都是嚴格按照財務管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。

三、按照財政集中支付要求,局機關(guān)無任何銀行帳戶。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。建立了公開透明的財務公示制度,做到每個季度在干部職工會議上公開局機關(guān)財務收支情

況,成立了由副局長任組長、工會、職工代表為成員的“局財務監(jiān)督領(lǐng)導小組”,對局機關(guān)財務收支情況進行有效監(jiān)督。

四、我局沒有監(jiān)管使用的各種票據(jù)。

2021年最新清理小金庫自查報告(二)

按照《咸陽市地方稅務局關(guān)于繼續(xù)做好20_年治理“小金庫”工作的通知》(咸地稅發(fā)〔20___〕105號)的要求,我局召開專題會議,及時安排部署,現(xiàn)就在我局開展20_年“小金庫”專項治理工作情況總結(jié)報告如下:

一、高度重視、明確方案

為了認真做好本次自查,局黨組高度重視,及時召開了會議進行了安排部署,成立了由黨組書記、局長尚軍民同志擔任組長,紀檢組長賈豐源同志擔任副組長,計財、紀檢監(jiān)察、政工各股室負責人擔任成員的專項檢查工作領(lǐng)導小組,同時,積極出臺我局的專項治理工作實施方案,明確了具體內(nèi)容,確定自查范圍和重點,對我局“小金庫”的情況進行了全方位的詳查。

二、自查情況匯總

這次自查工作的重點是開展了對我局20___年“小金庫”治理工作的“回頭看”以及對我局20___年1-6月份財經(jīng)紀律情況進行了檢查,通過對各基層單位及股室的自查和檢查,經(jīng)查我局日常工作中嚴格按程序辦理,無違反財務制度及財經(jīng)紀律情況。

1、無違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”。我局收費項目為發(fā)票工本費收入,均按上級規(guī)定收取入賬并上繳市局,各類稅收罰款均按規(guī)定及時上繳入庫;

2、未發(fā)現(xiàn)用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”。我局所有固定資產(chǎn)均納入縣局統(tǒng)一管理,統(tǒng)一核算;

3、無以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”;

4、無虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”;

5、無以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”;

6、我局各單位均為報賬制,不存在上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”現(xiàn)象。

此次自查,我局雖然沒有發(fā)現(xiàn)“小金庫”的現(xiàn)象,但同時也給我們敲響了警鐘,督促我們在以后的各項工作中嚴格要求,完善財務管理制度,防止此類現(xiàn)象的發(fā)生,促進我局財務管理工作健康有序發(fā)展。

2021年最新清理小金庫自查報告(三)

根據(jù)臨群組發(fā)【20___】7號文件要求,縣糧食局黨委高度重視,立即組織全體干部職工認真學習這次清理和專項治理重點內(nèi)容及相關(guān)規(guī)定,并按照部署要求立即逐項逐人進行了全面清查,保證做到應查盡查,不留空當?,F(xiàn)將“五清”和“小金庫”專項清理情況匯報如下:

一、組織領(lǐng)導

縣局成立了以局主要負責人為組長,財務審計科、辦公室、業(yè)務科等有關(guān)人員參加的專項清理工作領(lǐng)導小組,具體指導組織實施糧食系統(tǒng)的專項清理自查、整改工作。

二、認真開展自查

一是學習政策。首先組織領(lǐng)導小組學習有關(guān)政策法規(guī),掌握政策,明確清理自查的內(nèi)容和方法、步驟。二是進行自查。領(lǐng)導小組在組織專業(yè)隊伍學習的基礎(chǔ)上,要求財務、工會及有關(guān)負責人按照要求進行自查。

三、自查結(jié)果

1、領(lǐng)導干部超面積辦公用房問題。經(jīng)自查我局領(lǐng)導干部辦公用房未發(fā)現(xiàn)超標情況,現(xiàn)我局領(lǐng)導干部人均辦公用房使用面積8.7平方米,符合有關(guān)規(guī)定要求。調(diào)離工作崗位的領(lǐng)導干部沒有發(fā)現(xiàn)以明顯低于市場價格違規(guī)購買商品房問題。

2、無超編制超標準配備公務用車,無公車私用,套用混掛車輛牌照及掛假牌照問題。

3、沒有領(lǐng)導干部違規(guī)擁有非上市公司(企業(yè))的股份或者證券問題。

4、根據(jù)慣例,經(jīng)局黨委研究,局長兼任縣糧食收儲公司經(jīng)理,無在行業(yè)協(xié)會商會類社會組織兼職(任職)問題。

5、通過財務自查,無公款大吃大喝、公款旅游、公款送禮、參與高消費娛樂活動問題。

6、通過自查,縣糧食局嚴格執(zhí)行財政紀律,所有收入和支出全部納入會計統(tǒng)一核算,如數(shù)入賬,沒有私設(shè)賬外賬現(xiàn)象,符合財務會計制度要求,嚴格按照《財務通則》《新會計制度》要求執(zhí)行,會計核算獨立,糧食局局屬經(jīng)費撥款,設(shè)經(jīng)費收支賬一套,除會計賬內(nèi)開設(shè)銀行賬戶,沒有以單位名義和個人名義開設(shè)任何賬戶。按照《糧食流通管理條例》,糧食局20___年罰沒收入500元,已交縣財政局,除此之外,無其它行政事業(yè)性收費。通過自查,縣局收入和支出全部納入會計核算,沒有私設(shè)“小金庫”,無違反財經(jīng)紀律現(xiàn)象,會計報表數(shù)字真實,內(nèi)容完整。

四、建章立制,建立長效機制

局黨委修訂完善了財務管理制度、車輛使用管理制度、機關(guān)物資管理制度,制定下發(fā)了地方儲備糧管理制度、糧食收儲企業(yè)資產(chǎn)管理辦法。同時局黨委主要負責人與班子成員、科室(中心)負責人、局屬企業(yè)主要負責人簽訂了黨風廉政建設(shè)責任書,建立了個人廉政檔案,保證了機關(guān)黨員干部廉潔自律,機關(guān)作風風清氣正。

2021年最新清理小金庫自查報告(四)

治理“小金庫”是加強黨風廉政建設(shè),防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實縣財發(fā)[20__]89號文件《關(guān)于做好全縣“小金庫”專項清理工作的通知》的文件精神,現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下:

一、認真學習,提高認識。

全縣“小金庫”專項清理工作通知下發(fā)后,我校迅速召開了專題會議,傳達學習《關(guān)于做好全縣“小金庫”專項清理工作的通知》以及有關(guān)會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當前領(lǐng)導班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風建設(shè)的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習文件精神外,還集中組織教職工傳達文件精神,領(lǐng)會精神實質(zhì),把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。校長馮浩要求大家,認真學習有關(guān)文件精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項清理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

二、加強領(lǐng)導,責任分工。

為了保障清理工作順利進行,我校成立了治理“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組,并設(shè)立舉報電話、制作了__箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,“小金庫”專項清理工作由校委會牽頭實施,財務室等部門負責同志共同參與。由后勤辦主任高蘭岐具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。

學?!靶〗饚臁睂m椙謇砉ぷ黝I(lǐng)導小組名單:

組 長:___ 副組長:__ 成 員:___ ___ ___ ___

三、明確要求,重點治理。

根據(jù)上級文件規(guī)定,我校此次專項治理重點是20__0年以來各項資金的收支數(shù)額,按照上級文件規(guī)定的要求,我校通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

一、我校根據(jù)縣財政局、教育局的有關(guān)要求和學校實際編制了學校收支預算,學校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進行常規(guī)公示;學校每年在教代會上都要作財務報告,并要在教代會上都獲得通過。

二、我校嚴格執(zhí)行收費政策,免收學生雜費、課本費,

其標準向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。

三、學校嚴格加強預算內(nèi)、外資金管理。預算外的幼兒園的收入全額繳入財政專戶,嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。

四、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。

五、我校無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學校各項經(jīng)費支出,都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。

六、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴禁設(shè)“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

七、清查結(jié)果在校教職工大會上進行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金的合理使用。今后,我校將進一步完善相關(guān)財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

四、整改建章,規(guī)范完善

我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,繼續(xù)完善相關(guān)財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

2021年最新清理小金庫自查報告(五)

治理“小金庫”是加強黨風廉政建設(shè),防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。根據(jù)學校關(guān)于開展清理檢查“小金庫”的通知精神,我院成立了治理“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組,由院長牽頭實施,院工會、黨政辦等部門負責同志共同參與,下設(shè)辦公室,并設(shè)立清理舉報電話。認真開展了自查工作,現(xiàn)把自查自糾情況匯報如下:

一、 加強領(lǐng)導,責任分工

學院成立清理“小金庫”工作領(lǐng)導小組

組 長:__

成 員:__

領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室(辦公室設(shè)在院黨政辦公室)

聯(lián)系人:__ 電話:__

“小金庫”清理舉報電話:___

二、 清理檢查的范圍及情況

按照學校的要求,我院財務管理均按國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入學校財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

1、對國有資產(chǎn)嚴格按照《長沙理工大學固定資產(chǎn)處置管理暫行辦法》及《長沙理工大學儀器設(shè)備、家具采購實施細則》進行采購與處理學院清理小金庫自查報告學院清理小金庫自查報告。

2、重大收支項目,均在黨政聯(lián)席擴大會議上討論通過;同時,在教代會上公布學院的財務收支情況,體現(xiàn)財務的透明度。

3、MBA學費嚴格執(zhí)行收費政策,全額繳入學校財務集中收付核算中心,其標準向社會公示,無任何亂收費情況。

4、學院嚴格執(zhí)行學校規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,金額在800元以上的項目支出,要求必須附有明細帳。

5、財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,無坐支行為學院清理小金庫自查報告默認。嚴格控制資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。


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